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地稅局內(nèi)部審計工作計劃報告

時間:2015-10-28 14:04:00   來源:無憂考網(wǎng)     [字體: ]
為認真落實州局內(nèi)部審計工作總體要求和精神,做好我局20xx年度內(nèi)部審計工作,充分發(fā)揮內(nèi)部審計職能作用,按照縣局黨組的工作要求,結(jié)合全局地稅工作實際,制定20xx年度內(nèi)部審計工作計劃,請認真貫徹執(zhí)行。

一、審計工作目標

按照黨的xx大、xx屆三中、xx全會精神以及中央“八項規(guī)定”的要求,緊緊圍繞稅收中心工作,強化系統(tǒng)內(nèi)部審計監(jiān)督職責。以風險為導向,以內(nèi)控為主線,以治理為目標,深入貫徹落實《國務院關(guān)于加強審計工作的意見》的精神,做好稅收執(zhí)法審計工作。促進規(guī)范管理,進一步推進審計結(jié)果的運用,督查問題的整改落實,促進各項制度的完善和貫徹落實。完善相關(guān)操作流程和內(nèi)容,促進內(nèi)部審計工作的進一步規(guī)范和發(fā)展。

二、20xx年度審計計劃

(一)今年,經(jīng)局黨組研究決定,擬對第一稅務所開展內(nèi)部審計“回頭看”。

(二)根據(jù)工作需要和領(lǐng)導安排,適時開展專項治理、專項審計或?qū)徲嬚{(diào)查工作。配合、協(xié)調(diào)做好州局對我局的審計工作。

三、審計內(nèi)容及工作重點

20xx年審計的重點內(nèi)容:

1、內(nèi)部審計“回頭看”,著重檢查第一稅務所是否針對20xx年《內(nèi)部審計報告》中提出的問題,制定整改方案,明確整改時限,認真整改;是否舉一反三,認真分析產(chǎn)生問題的原因,排查管理漏洞;是否采取有效措施,逐一逐條整改;是否強化風險預警,完善相關(guān)制度防止類似問題再度發(fā)生

2、稅收征管方面應強調(diào)稅收征管職能審計,重點審計房地產(chǎn)企業(yè)土地增值稅的預征和清算、存量房的管理及評估價格調(diào)整情況;財政資金項目的稅收管理情況;營改增后各項稅費附加的征管情況;所得稅政策執(zhí)行情況;欠稅上線管理等情況。

四、審計工作要求

(一)加強組織領(lǐng)導,抓好內(nèi)審隊伍建設

加強對內(nèi)審工作的領(lǐng)導,高度重視并著力加強審計隊伍建設,充分發(fā)揮其監(jiān)督職能作用。采取以審代訓、抽調(diào)業(yè)務人員及派駐紀檢監(jiān)察員參加內(nèi)審工作等形式,不斷提供審計隊伍業(yè)務技能。加強項目審計實踐,提升審計人員整體素質(zhì)。

(二)創(chuàng)新審計方式,推進審計信息化

要充分利用征管軟件和稅收管理決策分析平臺軟件的數(shù)據(jù),進行計算機輔助審計數(shù)據(jù)分析工作。擴大審計抽樣范圍,強化數(shù)據(jù)分析效果,降低審計風險,推動內(nèi)審工作便捷高效,高質(zhì)量開展。

(三)注重成果運用,當好參謀助手

一、要重視審計決定的整改和審計結(jié)果運用工作。按照結(jié)果運用辦法要求,根據(jù)情況推行將審計結(jié)果在一定范圍內(nèi)公開,嚴格落實審計結(jié)果的整改;運用審計聯(lián)席會議制度,做好部門配合,促進審計發(fā)現(xiàn)問題的整改。對審計中發(fā)現(xiàn)的重大問題,要通過局長辦公會、局務會進行通報、移送有關(guān)部門處理、審計便函向有關(guān)部門告知等多種形式擴大和深化審計成果運用。應針對審計發(fā)現(xiàn)的主要問題開展調(diào)研,加強分析,通過審計專報的形式,及時向黨組和相關(guān)部門提出審計建議,促進相關(guān)辦法、制度的進一步完善。充分發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督規(guī)范效應,促進各項工作順利開展。